2026-03-30
POPRAWKI
EKSPORTER
-
[6.91.5]Dodano weryfikację typu dokumentu i systemu ERP podczas generowania zapisów księgowych na zakładce Księgowe w przypadku braku konfiguracji Eksportera.
FAKTURY ZAKUPU
-
[8.76.2]Poprawiono błąd widoczności poufnej faktury KSeF na podstawie reguły rejestracji w kartotece klienta. -
[8.76.3]Poprawiono filtr statusu, aby były widoczne wszystkie statusy na dokumentach faktury zakupu niezależnie od aktywności procedury obiegu.
KSEF
-
[2.32.4]Dodano obsługę plików XML o błędnej strukturze atrybutów tag-a Faktura podczas importu.
2026-03-26
UDOSKONALENIA
EKSPORTER
-
[6.91.0]Dodano generowanie sekcji Towar w pliku w formacie 3.0 eksportu do Symfonii Handel (również przez szynę danych) także dla produktów, które nie mają uzupełnionego pola Symbol, czyli pozycji niekartotekowych, w tym tych pobranych z KSeF. W sekcji Towar jako Kod eksportowana jest wtedy zamiast symbolu skrócona do 40 znaków zawartość pola Nazwa produktu (z pozycji faktury). Zmiana umożliwia uruchomienie okna uzgadniania towarów przy pobieraniu faktury w Symfonia Handel.
POPRAWKI
EKSPORTER
-
[6.91.2]Udoskonalono obsługę eksportu przez szynę danych dodając wyszukiwanie danych globalnych konfiguracji połączenia z szyną danych. Rozwiązanie dotyczy przypadku, gdy konfiguracja zawiera jednostki rozliczeniowe, na które przypisano dokument, a następnie usunięto jednostki rozliczeniowe i skonfigurowano połączenie z szyną danych bez jednostki rozliczeniowej.
KSEF
-
[2.32.3]Poprawiono mapowanie indeksów podczas przetwarzania pozycji korygowanych w celu poprawienia importu korekt faktur zakupu.
2026-03-25
UDOSKONALENIA
CORE
-
[8.2.9.0]Dodano domyślnie ukrytą kolumnę “Wartość brutto” na liście pozycji towarowych na fakturze zakupu. -
[8.2.9.0]Dodano domyślnie ukrytą kolumnę “Cena brutto” na liście pozycji towarowych na fakturze zakupu.
PORTAL UŻYTKOWNIKA
-
[1.12.1]Dodano komunikat przy próbie zapisania w konfiguracji tego samego, istniejącego klucza firmy.
UMOWY
-
[2.55.8]Dodano serwis zwracający listę umów dla potrzeb przetwarzania faktury pobranej z KSEF. Dzięki tej zmianie umowa może być automatycznie powiązana do faktury zakupu.
KSEF
-
[2.31.0]Dodano ustawianie wartości brutto w tabeli pozycji. Zmodyfikowano przeliczenia kwot podczas importu pozycji. -
[2.32.1]Dodanie automatyczne powiązywanie faktury zakupu do umowy wskazanej we właściwym polu warunków transakcji faktury KSeF. Wiązanie odbywa się poprzez wyszukiwanie umowy z aplikacji Umowy powiązanej ze sprzedawcą na podstawie jej numeru własnego lub obcego.
POPRAWKI
KSEF
-
[2.30.1]Dodano obsługę pola RachunekBankowyFaktora dla poprawy wczytywania numeru konta bankowego i nazwy banku z faktur KSeF.[2.30.5]Poprawiono zapis w konfiguracji stanowiska archiwizowania faktur. -
[2.31.0]Zmodyfikowano tworzenie dokumentów faktur podczas importu z KSeF. Zmiana polega na wyliczaniu wartości tabeli VAT oraz danych nagłówka na podstawie listy pozycji dokumentu. W przypadku braku pozycji w pliku, dane są pobierane z nagłówka.
UMOWY
-
[2.55.1]Poprawiono instalowanie aplikacji. -
[2.55.3]Poprawiono wyświetlanie kategorii na formatce edycji umowy po dołączeniu / zmianie sprawy nadrzędnej. -
[2.55.4]Poprawiono działanie filtra Kategoria dla zakładki BAZA UMÓW i ZABEZPIECZENIA -
[2.55.5]Dla operacji łączenia klientów dodano akcję aktualizacji klientów przypisanych jako strona umowy. -
[2.55.8]Ukryto przycisk ZMIEŃ KATEGORIĘ na zakładce Narzędzie w ustawieniach aplikacji Umowy.
2026-03-23
UDOSKONALENIA
CORE
- [8.2.8.2] Dodano obsługę znacznika {TYP_DOK_KSG} w szablonie numeru ewidencyjnego rejestru dla faktur zakupu.
- [8.2.8.2] Dodano możliwość wyboru “Data KSeF” na typie dokumentu księgowego w polach: Okres sterowany datą, VAT sterowany datą.
E-DORĘCZENIA
- [1.0.8] Ograniczono rejestrację w dzienniku wysłanych wiadomości w usłudze e-Doręczeń. Jeżeli w konfiguracji połączenia z usługą e-Doręczeń był wybrany dziennik w którym mają być rejestrowane wysłane wiadomości wówczas każde wysłanie dodawało nowy wpis. Po zmianie przy rejestracji wysłania dokumentu w dzienniku następuje sprawdzenie, czy dokument nie został zarejestrowany wcześniej z określoną formą kontaktu e-Doręczenia. Jeżeli istnieje taki wpis, a w polu Nr R-ki nie było identyfikatora zlecenia (pole jest puste), wówczas zamiast tworzenia kolejnego wpisu aktualizowany jest ta pozycja (uzupełniany o datę wysłania i nr zlecenia).
FAKTURY ZAKUPU
- [8.75.1] Dodano do widoku zakładki “Rejestracja” kolumnę “Forma płatności”.
- [8.76.1] Zmieniono typy pól na regule rejestracji na pola wielokrotnego wyboru w zakresie pól: Sprzedawca, Jednostka rozliczeniowa, Nabywca, Odbiorca, Pracownik umożliwiając tym samym tworzenie reguł zbiorczych.
POPRAWKI
CORE
- [8.2.8.2] Poprawiono zabezpieczenie możliwości wyboru użytkownika usuniętego lub do którego nie ma się uprawnienia na dialogu wyboru pracownika, który opłacił fakturę na formatce faktury zakupu.
- [8.2.8.2] Poprawiono wyświetlanie filtru drzewka w modułach systemu.
- [8.2.8.2] Poprawiono synchronizację wiadomości e-mail w module Poczta.
- [8.2.8.2] Poprawiono wyświetlanie ikony i opisu przycisku “Zaplanowane zadania” w oknie. Walut.
- [8.2.8.2] Poprawiono sortowanie analityk zdefiniowanych w słowniku dodatkowej analityki przy wybranym stylu wyświetlania danych ADVANCE.
- [8.2.8.2] Poprawiono wyszukiwanie po osobie odpowiedzialnej na liście spraw.
- [8.2.8.2] Poprawiono wyświetlanie wizualizacji faktur XML, które w nagłówku posiadają dodatkowe atrybuty.
PROJEKTY
- [4.3.83] Poprawiono raport Przegląd okresowy tak, aby w przypadku braku projektów nie pojawiał się komunikat z błędem.
2026-03-18
UDOSKONALENIA
E-DORĘCZENIA
-
[1.0.7]Zmieniono treść powiadomienia przy próbie wysłania dyspozycji w zależności od tego czy właścicielem skrzynki jest podmiot publiczny.
KSEF
-
[2.26.0]Dodano nową wersję wizualizacji xml faktury KSeF zgodną z Symfonią KSeF Plus. -
[2.27.0]Przygotowano obsługę prawidłowego pobierania faktur KSeF w przypadku, gdy faktura korygująca zostanie zaimportowana z Symfonia KSeF Plus wcześniej, niż faktura korygowana.
KSEF
-
[8.74.9]Dodano komunikat o braku możliwości przywrócenia usuniętej faktury zakupu, jeśli już istnieje inna nieusunięta faktura przypisana do tego samego sprzedawcy oraz o tym samym numerze własnym.
POPRAWKI
E-DORĘCZENIA
-
[1.0.6]Zmiana rejestracji pobieranych dokumentów i dowodów doręczenia. Przed zmiana dokumenty były tworzone jako użytkownik uruchamiający dany proces (pobrania wiadomości lub sprawdzenia statusu). Po zmianie w historii dokumentu jako tworzący dokument odnotowany jest system. Ponadto poprawiono błąd związany z pobieraniem statusu wysłanych dyspozycji z poziomu formatki dokumentu. Przed zmianą, gdy nowo utworzony dokument był wysłany bez zamykania formatki, a następnie uruchomiono proces sprawdzenie statusu bez zaznaczenia pozycji, wówczas pobierane były statusy dla wszystkich niepotwierdzonych dyspozycji.Po zmienia pobierane będą tylko statusy dla dyspozycji danego dokumentu.
WNIOSKI ZAKUPOWE
-
[2.35.16]Poprawiono generowanie numeru wniosku zakupowego, aby uniknąć podwójnego generowania numeru i jego błędnej inkrementacji, gdy w definicji typów dokumentu został przypisany ten sam szablon numeracji pochodzący z aplikacji wnioski zakupowe.
PŁATNOŚCI
-
[4.53.1]Poprawiono eksportu przelewów krajowych (bez MPP) w zakresie opisu przelewu dla banku Santander. Zmodyfikowano pola: Opis płatności (numer 12) w zakresie wystawiania informacji o weryfikacją z białą listą: „/IDC/9462593855/TXT/FS/260309/|125210/002”. Opis składa się z sekcji ICD oraz TXT.
FAKTURY ZAKUPU
-
[8.74.9]Poprawiono wyświetlanie wiersza z informacją o załączniku, linkiem do historii oraz komentarzy do faktury zakupu na workflow pulpitu.
2026-03-16
POPRAWKI
EKSPORTER
-
[6.89.3]Poprawiono eksport do Symfonii Handel w zakresie blokowania eksportu faktury korygującej. Problem występował w momencie eksportu faktury korygującej wraz z innymi fakturami (nie korektami). -
[6.89.4]Dodano szczegółowy komunikat błędu weryfikacji konfiguracji eksportera w procesie pobierania konfiguracji dokumentu do generowania danych księgowych. -
[6.90.2]Dodano zabezpieczenie przed brakiem stawki VAT na danych konfiguracji rejestru VAT podczas generowania danych księgowych. -
[6.90.3]Poprawiono eksport do pliku do systemu InsertGT. Zmodyfikowano numer wersji w eksportowanym pliku na 1.12 w sekcji INFO pliku epp.
FAKTURY ZAKUPU
-
[8.74.5]Poprawiono wyznaczanie osób rozwiązujących konflikty dla reguł rejestracji ze strony zakładki wielofirmowość dla przypadku, gdy w systemie nie ma ani jednej jednostki rozliczeniowej. -
[8.74.6]Poprawiono raport Proform pod względem naturalnego sortowania w kolumnie Nr. ewidencyjny.
2026-03-11
POPRAWKI
CORE
- [8.2.8.1] Poprawiono błąd w eksploratorze plików przy otwieraniu załącznika z wiadomości e-mail.
E-DORĘCZENIA
- [1.0.5] W kreatorze konfiguracji połączenia z usługą-Doręczeń pole Odbiorca zostało oznaczone jako wymagane. Ponadto pole Odbiorca zmieniona została kolejność pól (pole Odbiorca zostało przesunięte na górę).
WYDATKI PRACOWNICZE
- [1.0.23] Poprawiono konfiguracja szablonu numeracji w ustawieniach aplikacji Wydatków pracowniczych.
FAKTURY ZAKUPU
- [8.74.2] Poprawiono przypisanie opisu faktury ze wzorca dla faktury powtarzalnej. Opis faktury wg wzorca jest ustawiany na starcie procedury. Jeżeli procedura zostanie ponownie uruchomiona, opis faktury zostanie zaktualizowany zgodnie ze wzorcem.
2026-03-10
POPRAWKI
PROJEKTY
-
[4.3.82]Poprawiono przypisanie linii budżetowej do słownika dodatkowej analityki w przypadku, gdy linia budżetowa dotyczy roku (np. 2026), a dodana jest do faktury z innego roku. Zmiana dotyczy pierwszego powiązania, kiedy to linia zostaje dodana do słownika z błędną datą (datą z faktury, a nie z definicji linii budżetowej). Dodatkowo dodano wyświetlanie informacji o roku linii budżetowej w przypadku zaznaczenia opcji „Pokaż wszystkie bez względu na rok”.
2026-03-09
UDOSKONALENIA
FAKTURY ZAKUPU
-
[8.73.0]Dodano dostosowanie aplikacji Faktury Zakupu do nowej aplikacji “Wydatki pracownicze”, która rozszerza proces obsługi dokumentów pobranych z KSeF w aplikacji Faktury Zakupu. Aplikacja umożliwia zgłaszanie poniesionych przez pracowników wydatków, aby następnie móc łatwo zidentyfikować osobę odpowiedzialną merytorycznie za fakturę odebraną z KSeF. Użytkownik regularny oraz użytkownik portalu mogą zgłaszać wydatki także poprzez aplikację mobilną zaraz po dokonaniu zakupu. Więcej informacji o nowej aplikacji znajdziesz na stronie: Wydatki Pracownicze -
[8.73.0]Dodano nowy filtr “Znaczniki JPK” pozwalający na wyszukanie faktur ze znacznikami BFK, DI, OFF oraz bez znacznika. -
[8.73.0]Dodano nowy filtr “Powiązanie → Umowy” pozwalający na wyszukanie faktur powiązanych i niepowiązanych do umów.
PŁATNOŚCI
-
[4.53.0]Dodano dostosowanie aplikacji Faktury Zakupu do nowej aplikacji “Wydatki pracownicze”
POPRAWKI
FAKTURY ZAKUPU
-
[8.73.0]Poprawiono obsługę map akceptacji jeśli faktura pochodzi z KSeF i została utworzona na stanowisku archiwizacji oraz jest jednocześnie fakturą powtarzalną, dla której automatycznie rozpisywane są koszty.
2026-03-07
UDOSKONALENIA
WYDATKI PRACOWNICZE
-
[1.0.22.0]Wydano nową aplikację “Wydatki pracownicze”, która rozszerza proces obsługi dokumentów pobranych z KSeF w aplikacji Faktury Zakupu. Aplikacja umożliwia zgłaszanie poniesionych przez pracowników wydatków, aby następnie móc łatwo zidentyfikować osobę odpowiedzialną merytorycznie za fakturę odebraną z KSeF. Użytkownik regularny oraz użytkownik portalu mogą zgłaszać wydatki także poprzez aplikację mobilną zaraz po dokonaniu zakupu. Więcej informacji o nowej aplikacji znajdziesz na stronie: Wydatki Pracownicze
CORE
-
[8.2.8.0]Dodano do poglądu pliku XML faktury importowanego ręcznie podglądu Numeru KSeF i Daty KSeF.
POPRAWKI
CORE
-
[8.2.8.0]Poprawiono importu faktur zakupu KSeF w zakresie formy płatności “inna”.
2026-03-05
POPRAWKI
KSEF
- [2.25.1] Poprawiono import dokumentu faktury z KSeF w zakresie przeliczania wartości w nagłówku, tabeli VAT oraz na pozycjach ze wskazaniem konkretnej stawki VAT. Poprawiono rozpoznawanie stawek VAT typu np I, np II.
- [2.25.2] Poprawa przeliczania wartości w tabeli VAT faktury zakupu przy imporcie związane z błędnym pobraniem wartości do tabeli VAT podczas odczytu pozycji.
2026-03-04
POPRAWKI
DELEGACJE
- [3.17.9] Poprawiono błąd wyświetlania wykazu delegacji przy niepoprawnej wartości w polu Środek transportu.
KSEF
- [2.24.17] Poprawiono tworzenie załącznika XML do faktury importowanej z KSeF, gdy nazwa pliku kończyła się np. „.xml.xml”.
- [2.25.0] Zmieniono logikę odświeżania i przypisywania jednostki rozliczeniowej przy otwarciu modułu KSeF. Przy pierwszym wejściu, jeśli istnieją jednostki rozliczeniowe, wybierana jest pierwsza z listy. Stan filtru jest zapamiętywany przy kolejnych wejściach użytkownika do modułu.
2026-03-03
POPRAWKI
PŁATNOŚCI
- [4.52.3] Wprowadzono poprawkę eksportu płatności Asseco CBP XML, aby data dyspozycji była zawsze datą utworzenia pliku do eksportu.